Faktúra č. 069/19
Obstarávateľ
- Názov: Jazyková škola, Palisády
- IČO: 17319145
Dodávateľ
- Názov: KANPEX - Peter Šesták
- IČO: 11891581
- Adresa: SNP 107, 919 04 Smolenice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 069/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za čistiace prostriedky pre Pal. + Vaz na I.polrok 2019
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 647,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2019
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2019 | hygienické potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 392,83 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | PhDr. Sidónia Horváthová | Riaditeľ | Objednávka |