Zmluva č. 2/2017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
- IČO: 00162311
Zmluvný partner
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
- Adresa: Námestie Slobody 5, 900 01 Modra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Kisová Monika
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 2/2017
- Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení stravovania pre žiakov a zamestnancov školy
- Dátum uzavretia: 27.10.2017
- Dátum účinnosti: 01.11.2017
- Dátum platnosti do: 31.12.2018
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0004/17 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 462,13 € | 12.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/17 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 470,63 € | 11.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 161,74 € | 01.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | správa siete | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 288,00 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | správa servera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 192,00 € | 08.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/18 | správa servera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 96,00 € | 09.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | správa servera | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITMV s.r.o | 46241817 | 96,00 € | 10.08.2018 | 20.08.2018 | Faktúra |