Faktúra č. DF/0438/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola, Račianska 105
- IČO: 17314895
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0438/24
- Popis fakturovaného plnenia: Kalendáre na rok 2025 a obálky s doručenkou
- Dátum doručenia: 23.10.2024
- Celková hodnota: 112,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: P2/434/24
- Dátum zverejnenia: 31.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2/434/24 | kalendáre na rok 2025 a obálky s doručenkou | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,68 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka |