Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0156/25 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 800,00 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| P2/171/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 92,49 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/170/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 305,97 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/169/25 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 29,04 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/167/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,30 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/166/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0152/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0151/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0150/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0149/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,48 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0148/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,88 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| P2/161/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 271,54 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/164/25 | batéria do fotoaparátu Canon a Sandisk 512 GB...3ks | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 341,45 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/165/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/163/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| P2/162/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DF/0143/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 231,51 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0141/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 83,22 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0140/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 511,62 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DF/0139/25 | Vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 940,83 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |