Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5673
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2/176/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 220,06 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/175/25 | Oprava vypínača na kotly v ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Gorel - MGC-servis | 34880054 | 60,27 € | 18.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0157/25 | Materiál,DLHM-foto | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ALZA,sk s.r.o. | 36562939 | 341,45 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
P2/173/25 | Odvoz bio odpadu zo ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 16,61 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/172/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,74 € | 17.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0154/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,30 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0153/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 14.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
P2/168/25 | Ovocie a zelenina do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 235,54 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0155/25 | DLHM-statív | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AQT s.r.o. | 36042234 | 146,60 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
DF/0156/25 | Lyžiarky výcvik | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | CK ANDROMEDA s.r.o. | 52139859 | 1 800,00 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
P2/171/25 | Vajcia do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 92,49 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/170/25 | Mäso do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 305,97 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/169/25 | Chlieb do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | LUNI SK s. r. o. | 44328320 | 29,04 € | 14.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/167/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 174,30 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
P2/166/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,66 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DF/0152/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,39 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0151/25 | Potraviny do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,63 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0150/25 | Mliečne výrobky do ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,87 € | 12.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DF/0149/25 | Tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 45,48 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DF/0148/25 | Nábytok do kancelárií | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,88 € | 11.03.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |