Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019293 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019297 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019294 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 192,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019295 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,73 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019296 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 359,22 € | 10.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019314 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 339,08 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019325 | dvere | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Marián Ondrejkovič M.O.interiér | 40048659 | 7 317,90 € | 09.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019291 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 212,68 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019292 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 319,05 € | 06.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019281 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019287 | elektroinš.práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 983,92 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019286 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 492,30 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019284 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 139,20 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019285 | klipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 46,80 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019289 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 1 956,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019283 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019282 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019340 | plyn 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019280 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019279 | zabezpeč.ochrany osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |