Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5036

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019150 odb.prehliadka Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 RTA, s.r.o. 36263273 129,91 € 16.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019149 dezinsekcia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Tajer - Dzurík 11796791 318,00 € 16.05.2019 31.05.2019 Faktúra
2019146 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 MABONEX 31428819 52,61 € 15.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019151 poistenie Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 9,18 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
2019152 poistenie žiaci Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Allianz slov.poisť.a.s. 00151700 53,55 € 14.05.2019 21.05.2019 Faktúra
2019137 potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Ladislav Schwartz 17390079 80,45 € 14.05.2019 22.05.2019 Faktúra
2019164 drogéria Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 KEMA SK, s.r.o. 46123661 274,80 € 14.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019166 plyn 05/19 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 3 589,00 € 14.05.2019 12.06.2019 Faktúra
2019144 oprava brány Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 AA PLUS SLOVAKIA s.r.o. 43848435 2 167,38 € 14.05.2019 19.06.2019 Faktúra
2019138 tonery Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 920,41 € 13.05.2019 31.05.2019 Faktúra
2019153 notbook Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 alza.sk 36562939 582,00 € 13.05.2019 12.06.2019 Faktúra
2019140 plyn 04/19 Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 737,52 € 13.05.2019 18.06.2019 Faktúra
2019139 energia Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ZSE 36677281 1 497,37 € 13.05.2019 19.06.2019 Faktúra
2019157 tonery Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 ŠEVT a.s. Bratislava 31331131 65,02 € 13.05.2019 19.06.2019 Faktúra
2019136 vodné Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 088,26 € 10.05.2019 21.05.2019 Faktúra
2019154 strava Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gymnázium Hubeného 17337071 90,72 € 10.05.2019 21.05.2019 Faktúra
2019155 náklady na potraviny Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Gymnázium Hubeného 17337071 23,94 € 10.05.2019 21.05.2019 Faktúra
2019134 telefón Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,83 € 10.05.2019 22.05.2019 Faktúra
2019156 stravné lístky Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 GGFS s.r.o. 47079690 1 875,60 € 10.05.2019 11.06.2019 Faktúra
2019159 otvorenie dverí Stredná odborná škola informačných technológií 17055415 IvanLendvay 35333171 142,00 € 09.05.2019 21.05.2019 Faktúra