Spojená škola internátna


Informácie
  • Názov: Spojená škola internátna
  • IČO: 51278154
  • Adresa: Vlastenecké nám 1, 851 01 Bratislava 5

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 71

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0542/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 105,28 € 29.10.2024 27.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0541/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 274,48 € 29.10.2024 27.11.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0155/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 409,84 € 28.03.2024 26.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0154/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 417,36 € 28.03.2024 26.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DF-42/0100/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 424,88 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0099/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 620,40 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DF-42/0040/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 383,52 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DF-42/0041/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 582,80 € 31.01.2024 29.02.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DF-42/0462/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 360,96 € 30.09.2024 03.11.2024 Mgr. Ján Duban Riaditeľ Faktúra
DF-42/0329/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 454,96 € 28.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0328/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 191,76 € 28.06.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0277/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 616,64 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0276/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 424,88 € 31.05.2024 04.07.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0209/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 650,48 € 30.04.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0208/24 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 376,00 € 30.04.2024 29.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0532/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 334,64 € 30.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0533/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 105,28 € 30.11.2023 23.12.2023 Faktúra
DF-42/0633/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 300,80 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0634/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 304,56 € 22.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0038/23 stravné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 473,76 € 31.01.2023 03.03.2023 Faktúra