Machciník Peter


Informácie
  • Názov: Machciník Peter
  • IČO: 40046826
  • Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 67

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0212/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 85,14 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0210/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 407,11 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0075/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 51,15 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0613/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 287,11 € 28.12.2018 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0571/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 132,20 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0332/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 311,52 € 28.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0300/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 87,45 € 07.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DF-42/0149/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 192,58 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0106/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 134,20 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0038/18 nákup surovín pre MV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 135,02 € 31.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0207/17 nákup surovín pre Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 56,61 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0206/17 nákup surovín pre Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 259,74 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0142/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 149,16 € 29.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0127/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 114,32 € 16.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0082/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 320,19 € 27.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0181/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 266,49 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0182/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 57,43 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0623/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 128,80 € 29.12.2017 17.01.2018 Faktúra
DF-42/0621/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 134,57 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0587/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 327,15 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra