Machciník Peter
Informácie
- Názov: Machciník Peter
- IČO: 40046826
- Adresa: Štúrova 83, 900 01 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 67
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0212/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 85,14 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0210/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 407,11 € | 16.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0075/19 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 51,15 € | 11.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0613/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 287,11 € | 28.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0571/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 132,20 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0332/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 311,52 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0300/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 87,45 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0149/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 192,58 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0106/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 134,20 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0038/18 | nákup surovín pre MV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 135,02 € | 31.01.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0207/17 | nákup surovín pre Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 56,61 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0206/17 | nákup surovín pre Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 259,74 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0142/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 149,16 € | 29.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0127/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 114,32 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0082/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 320,19 € | 27.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0181/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 266,49 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0182/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 57,43 € | 12.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0623/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 128,80 € | 29.12.2017 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0621/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 134,57 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0587/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 327,15 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra |