Localnet s.r.o.


Informácie
  • Názov: Localnet s.r.o.
  • IČO: 35948434
  • Adresa: Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 43

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0235/18 správa servera a ostatné servisné úkony za 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 03.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0171/18 správa servera a ďalšie úkony za 3/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 05.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0100/18 správa servera a ostatné časové úkony za mesiac 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0043/18 správa servera a ďalšie úkony v mesiaci 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0631/17 správa servera a ostatné úkony za mes 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 570,00 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0211/17 správa servera za 4/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 510,00 € 04.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0147/17 správa servera za 3/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 720,00 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0093/17 správa servera a ostatné práce IT za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 02.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0036/17 správa servera a ďalších úkonov za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 720,00 € 01.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0622/16 správa servera a ďalšie úkony v mesiaci december 2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 767,76 € 03.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0566/17 správa servera za 11/2017 a ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 600,00 € 01.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0492/17 správa servera za 10/2017 a ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 360,00 € 02.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DF-42/0432/17 správa servera za 9/2017 a ostatné úkony v mesiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 496,80 € 02.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DF-42/0376/17 správa servera za 8/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 510,00 € 04.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0345/17 správa servera za 7/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 780,00 € 07.08.2017 21.08.2017 Faktúra
DF-42/0552/17 nákup tovaru - pamäte do servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 489,60 € 28.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0267/17 správa servera za 5/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 450,00 € 01.06.2017 26.06.2017 Faktúra
DF-42/0556/16 správa servera za 11/2016 a práce vrámci IS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 1 590,00 € 06.12.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0500/16 správa servera za 10/2016 a ďalšie úkony -servis, telef.podpora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 04.11.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0429/16 správa servera za 9/2016, dodatočné služby v oblasti IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 780,00 € 04.10.2016 31.10.2016 Faktúra