Reficier JTL s.r.o.
Informácie
- Názov: Reficier JTL s.r.o.
- IČO: 35751819
- Adresa: Stachanovská 43, 82105 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 102
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0358/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 100,34 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0298/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 97,50 € | 08.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0244/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 84,43 € | 02.06.2022 | 19.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0214/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 186,12 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0156/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 84,52 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0092/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 119,02 € | 02.03.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0049/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 120,40 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0482/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 53,54 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0448/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 87,95 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0389/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 160,09 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0337/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 126,80 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0285/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 68,86 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0160/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 65,76 € | 31.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0120/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 110,64 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0082/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 100,21 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0064/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 80,54 € | 05.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0021/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 62,26 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0415/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 58,50 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0382/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 85,18 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0348/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 101,51 € | 29.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra |