Faktúra č. DF-42/0674/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0674/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.12.2024
  • Celková hodnota: 248,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť