Faktúra č. DF-42/0619/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0619/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup transportných regálov do cukrár.dielne
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 494,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť