Faktúra č. DF-42/0615/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0615/18
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky za 12/2018
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 65,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť