Faktúra č. DF-42/0613/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0613/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za služby počítačovej siete za 10-12/2019
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť