Faktúra č. DF-42/0611/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0611/18
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kopírky za 12/2018 a vyúčtovanie vyhotovených fotokopii za 10-12/2018
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 230,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť