Faktúra č. DF-42/0572/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
  • Názov: Grex SK, s. r. o.
  • IČO: 44015682
  • Adresa: Pri smaltovni 3603/4, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0572/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 15.11.2024
  • Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť