Faktúra č. DF-42/0545/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0545/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potreby na stolovanie ,,župné dni"
  • Dátum doručenia: 05.11.2024
  • Celková hodnota: 99,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť