Faktúra č. DF-42/0538/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0538/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.10.2024
  • Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť