Faktúra č. DF-42/0538/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0538/15
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné 10/2015 Rača
  • Dátum doručenia: 23.11.2015
  • Celková hodnota: 78,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2015
  • Poznámka:
Tlačiť