Faktúra č. DF-42/0528/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0528/18
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup spotrebného materiálu k PC
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 15,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť