Faktúra č. DF-42/0339/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0339/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup stolovej vody na cateringovú akciu
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 128,83 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť