Faktúra č. DF-42/0335/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0335/17
  • Popis fakturovaného plnenia: za autobusovú prepravu v dňoch 3.7.-5.7.2017 BA-Lúčky, zákazka na základe PT
  • Dátum doručenia: 17.07.2017
  • Celková hodnota: 1 171,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť