Faktúra č. DF-42/0331/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0331/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre MV
- Dátum doručenia: 28.06.2018
- Celková hodnota: 48,79 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2018
- Poznámka: