Faktúra č. DF-42/0293/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0293/15
  • Popis fakturovaného plnenia: prefakturácia voda za 5/2015 Rača
  • Dátum doručenia: 22.06.2015
  • Celková hodnota: 78,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť