Faktúra č. DF-42/0211/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0211/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre MV
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 45,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.05.2019
- Poznámka: