Faktúra č. DF-42/0193/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0193/17
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a tonerov
  • Dátum doručenia: 27.04.2017
  • Celková hodnota: 276,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť