Faktúra č. DF-42/0171/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0171/19
  • Popis fakturovaného plnenia: upratovačské práce za 3/2019
  • Dátum doručenia: 31.03.2019
  • Celková hodnota: 1 345,82 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť