Faktúra č. DF-42/0155/26

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0155/26
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.03.2026
  • Celková hodnota: 2 496,16 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť