Faktúra č. DF-42/0140/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0140/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 53,63 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť