Faktúra č. DF-42/0105/18
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0105/18
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre MV
- Dátum doručenia: 02.03.2018
- Celková hodnota: 46,08 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2018
- Poznámka: