Faktúra č. DF-42/0071/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0071/19
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre MV
- Dátum doručenia: 11.02.2019
- Celková hodnota: 47,63 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka: