Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0068/19
- Popis fakturovaného plnenia: telekmunikačné poplatky za 1/2019
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 220,56 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť