Faktúra č. DF-42/0043/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0043/19
  • Popis fakturovaného plnenia: správa servera a ostatné časové úkony za 1/2019
  • Dátum doručenia: 31.01.2019
  • Celková hodnota: 592,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť