Faktúra č. DF-42/0039/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0039/22
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn r.2021 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 27.01.2022
  • Celková hodnota: -17,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť