Faktúra č. DF-42/0010/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0010/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a kancelárskych potrieb
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 388,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť