Faktúra č. DF-42/0005/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0005/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
  • Dátum doručenia: 09.01.2024
  • Celková hodnota: 145,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť