Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24361 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 101,60 € | 01.07.2024 | 10.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24360 | sťahovacie služby z Rybničnej na Vranovskú 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 205,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24356 | odkladacia mapa modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24345 | preprava na letisko | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 30.06.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24354 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 6/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 574,00 € | 28.06.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0204/24 | strava degustácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 781,00 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24355 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24353 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 260,75 € | 28.06.2024 | 14.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0185/24 | výkon činnosti stavebného dozoru - 6 týždňov (3 stavebné dni počas 1 týždňa) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 2 250,00 € | 28.06.2024 | 12.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24352 | sťahovacie služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BADY COMPANY s.r.o | 47517603 | 609,00 € | 27.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0182/24 | plachta jednoposteľová TC návliečka TC podhlavník vankúše paplóny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 616,50 € | 27.06.2024 | 08.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0181/24 | odkladacia mapa OM 253 Classic modrá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 126,00 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0178/24 | výmena bombičiek SodaStream | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LIVONEC | 49092405 | 24,00 € | 27.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24350 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 127,15 € | 26.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0180/24 | Školenie Prvá pomoc pre zamestnancov SOŠT Vranovská v dňoch 2.7 a 3.7.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG PZ | 36297143 | 2 534,40 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0179/24 | rám na obraz umelé kvetiny kvetináče poháre džbán s kohútikom bazový sirup | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IKEA Bratislava,s.r.o. | 35849436 | 150,00 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0177/24 | preprava autobusom Bratislava - Modra a späť 1.7.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | XLinebus s.r.o. autobusová doprava | 35747501 | 480,00 € | 26.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24349 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24348 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 6/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24347 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 235,20 € | 25.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |