Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7259
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-15414 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 452,14 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15415 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 047,05 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15416 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,49 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15417 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 181,21 € | 21.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15409 | žiarovky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 73,44 € | 17.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15410 | zapaľovač | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 47,04 € | 17.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,30 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15408 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,54 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15404 | oprava telefónu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 145,54 € | 16.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15405 | inzercia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 106,80 € | 16.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15406 | ubytovacie poukazy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 300,00 € | 16.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15403 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 145,16 € | 10.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15400 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15401 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 72,32 € | 09.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15402 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,69 € | 09.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15396 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 08.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15391 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,11 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15392 | dodávka revíznych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 14,40 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15393 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,82 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
30-15395 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 832,45 € | 08.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra |