Juraj Blažek
Informácie
- Názov: Juraj Blažek
- IČO: 12684902
- Adresa: Mýtna ul.č.12, 902 01 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 22
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0241/24 | OS PZ stará a nová kotolňa,OS PZ posilňovňa,OP kotolne st.+nová,OP tlakových nádob.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 139,00 € | 31.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0115/24 | OS PZ stará a nová kotolňa,OS PZ posilňovňa,OP kotolne st.+nová,OP tlakových nádob.. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 139,00 € | 10.10.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0233/23 | Revízia kotolní- pravidelná | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 091,00 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0100/23 | Revízia kotolní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 1 091,00 € | 14.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0184/22 | revízia plynových zariadení a tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0052/22 | revízia plynových a tlakových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0045/21 | revizia kotolní, plynového zariadenia, tlakových nádob | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0152/21 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | pravidelná revízia plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
VO/0025/20 | revízia plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 16.10.2020 | 16.10.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0186/19 | revízia plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
VO/0047/19 | vykonanie revízie a odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0060/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0061/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 21.11.2018 | 28.11.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0192/18 | vykonanie odborných skúšok plynových zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | vykonanie odb.skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 26.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
VO/0034/17 | revízia plynového zariadenia laboratória | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0035/17 | vykonanie odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0172/17 | vykonanie odbornej skúšky plyn.zariadenia-laboratórium | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | vykonanie odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |