Objednávka č. VO/0011/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Karola Štúra
  • IČO: 17050197
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Danica Grnáčová
  • Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: VO/0011/25
  • Popis objednaného plnenia: tonery
  • Dátum vyhotovenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 366,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť