EUROZEL s.r.o.
Informácie
- Názov: EUROZEL s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 57
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,33 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0120/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,02 € | 13.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0119/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 7,35 € | 13.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0123/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,61 € | 19.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,47 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0055/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,30 € | 31.01.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0079/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 47,18 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 104,19 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 144,26 € | 20.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,44 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0090/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 45,43 € | 27.02.2025 | 08.03.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0027/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 67,93 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,34 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,22 € | 16.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0040/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,01 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0042/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 97,10 € | 28.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,94 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0508/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,10 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0507/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,12 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0477/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 19,85 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |