Ladislav Sebok, SL - GASTRO


Informácie
  • Názov: Ladislav Sebok, SL - GASTRO
  • IČO: 41785606
  • Adresa: Kostolná 1249/20, 925 23 Jelka

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 44

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240741 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 415,20 € 03.09.2024 17.09.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0628/24 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 415,20 € 27.08.2024 07.09.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240603 Oprava: umývačka riadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 166,80 € 25.06.2024 03.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
0423/24 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 128,40 € 17.05.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0514/24 Objednávam zabezpečenie opravy umývačky riadu a opravy vodovodného kohútika na plynovom varnom kotle v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 166,80 € 19.06.2024 25.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240515 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 128,40 € 21.05.2024 28.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0116/24 Objednávam zabezpečenie pripojenia umývacej sústavy v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 313,20 € 01.02.2024 16.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240104 Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 313,20 € 12.02.2024 22.02.2024 Faktúra
240227 Oprava: Unipar, hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 427,20 € 19.03.2024 27.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0234/24 Objednávam opravu naparovacej komory Unipar a hygienické potreby pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 427,20 € 18.03.2024 02.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230809 Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 549,60 € 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230777 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 135,60 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0829/23 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 135,60 € 15.11.2023 22.11.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230620 Oprava: umývački v ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 345,60 € 04.10.2023 12.10.2023 Faktúra
0677/23 Objednávam zabezpečenie výmeny tlakovej sprchy v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 345,60 € 19.09.2023 04.10.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230399 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 140,40 € 29.06.2023 14.07.2023 Faktúra
0477/23 Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 140,40 € 23.06.2023 28.06.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230156 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 471,60 € 17.03.2023 21.04.2023 Faktúra
230187 Oprava kotla K6100 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 92,40 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra
220238 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 252,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Faktúra