Ing. Štefan Demovič D a S


Informácie
  • Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
  • IČO: 11652241
  • Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0137/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 14.02.2024 16.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0143/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 15.02.2024 16.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240133 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240130 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0251/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 20.03.2024 02.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240338 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 25.03.2024 04.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240377 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 08.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0305/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 10.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0292/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 05.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240389 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
0325/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 122,40 € 18.04.2024 19.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240416 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 122,40 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0339/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 24.04.2024 06.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240439 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 29.04.2024 09.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0922/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 13.12.2023 14.12.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230830 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 153,60 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230801 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,60 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0898/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 153,60 € 05.12.2023 08.12.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230792 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 151,20 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra
230788 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,60 € 24.11.2023 06.12.2023 Faktúra