Ing. Štefan Demovič D a S


Informácie
  • Názov: Ing. Štefan Demovič D a S
  • IČO: 11652241
  • Adresa: Za koníckom 16, 902 01 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 515

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
240074 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 122,40 € 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0137/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 14.02.2024 16.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0143/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 15.02.2024 16.02.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240133 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240130 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 16.02.2024 28.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0251/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 20.03.2024 02.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240338 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 25.03.2024 04.04.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
240377 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 08.04.2024 12.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0305/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 10.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0292/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 142,80 € 05.04.2024 15.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240389 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 11.04.2024 17.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
0325/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 122,40 € 18.04.2024 19.04.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240416 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 122,40 € 18.04.2024 03.05.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
0339/24 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 24.04.2024 06.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
240439 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 29.04.2024 09.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
0922/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 92,40 € 13.12.2023 14.12.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230830 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 153,60 € 08.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230801 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,60 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0898/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 153,60 € 05.12.2023 08.12.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
230792 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 151,20 € 27.11.2023 06.12.2023 Faktúra