Faktúra č. 250319

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 250319
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 04/25
  • Dátum doručenia: 05.05.2025
  • Celková hodnota: 3 024,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť