Faktúra č. 230872

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230872
  • Popis fakturovaného plnenia: dodanie kamier, servis kamerového systému na SOŠP
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 1 768,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0926/23
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0926/23 servis kamerového systému, dodávka kamier Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hudiny, s. r. o. 50186566 1 768,80 € 13.12.2023 28.12.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť