Faktúra č. 230867
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 230867
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 18.12.2023
- Celková hodnota: 362,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0920/23
- Dátum zverejnenia: 08.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 362,29 € | 13.12.2023 | 28.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |