Faktúra č. 220879

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220879
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske poteby
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 371,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0916/22
  • Dátum zverejnenia: 12.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0916/22 kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tibor Varga TSV Papier 32627211 372,00 € 14.12.2022 16.01.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť