Faktúra č. 200054
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: AGEM Computers, spol. s r. o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 200054
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - Wifi na PV
- Dátum doručenia: 29.01.2020
- Celková hodnota: 598,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0095/20
- Dátum zverejnenia: 04.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0095/20 | Objednávame u Vás materiál na zavedenie Wifi do priestorov učební PV - podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 598,50 € | 29.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |